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市医疗器械企业政府部门

日期:2024-05-17 03:12

  2004年12月,隶属儋州市委宣传部,主要工作职责为:(1)领导和协调市内新闻单位关系;(2)驻市新闻单位协调联系,搞好对外宣传的策划报道工作;(3)负责对外新闻单位投稿;(4)负责对外新闻单位的协调和接待工作;(5)负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;(6)负责《这里是儋州》微信公众号、移动客户端等新媒体的管理和运营,弘扬主旋律,传播正能量,讲好儋州故事,为把儋州打造成为海南西部中心城市和建设美好新儋州提供了强有力的新闻舆论宣传支持。内设办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部等5个部室。事业编制20个,目前在岗财拨编17人,自筹68人。

  一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计1,464.81万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少199.95万元,下降12.01%。主要原因:一是财政拨款收入有所减少;二是经营收入有所减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余185.93万元,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余形成,较2018年度决算数增加85.31万元,增长84.78%,主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余增加。结余分配62.32万元,主要是年终将其他结余转非财政拨款结余分配,较2018年度决算数减少79.48万元,下降56.05%,主要原因是年终将其他结余转非财政拨款结余分配减少。年末结转结余-110.12万元,主要是经营收入资金,较2018年度决算数减少301.85万元,下降157.79%,主要原因是经营收入支出增加。

  二、收入决算情况说明本年收入合计1,278.88万元,其中:财政拨款收入993.20万元,占77.66%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入208.17万元,占16.28%;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入77.51万元,占6.06%。

  本年支出合计1,512.61万元,其中:基本支出374.73万元,占24.77%;项目支出649.23万元,占42.92%;上缴上级支出0.00万元;经营支出488.65万元,占32.31%;对附属单位补助支出0.00万元。

  2019年度财政拨款收入、支出总计1,178.14万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少130.86万元,下降10%。主要原因:一是文化旅游体育与传媒支出有所减少;二是城乡社区支出所减少。

  财政拨款年初结转结余184.93万元,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余形成,较2018年度决算数增加85.31万元,增长85.64%,主要原因是一般公共预算财政拨款有所增加。

  财政拨款年末结转结余169.37万元,主要是主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余,较2018年度年末决算数减少21.36万元,下降11.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款结余减少。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出771.92万元,占本年支出合计的52.7%。与2018年度相比,财政拨款支出增加163.34万元,增长26.84%,主要原因是新闻出版电影出版发行支出有所增加;社会保障和就业支出有所增加。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出771.92万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出448.22万元,占58.07%;社会保障和就业(类)支出40.31万元,占5.22%;卫生健康(类)支出31.16万元,占4.04%;住房保障(类)支出16.73万元,占2.17%;城乡社区(类)支出235.50万元,占30.51%医疗器械企业。

  2019年度财政拨款支出年初预算为453.58万元,支出决算为771.92万元,完成年初预算的170.18%。其中:

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)出版发行(项)年初预算为392.5万元,支出决算为448.22万元,完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增长。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.98万元,支出决算为40.31万元,完成年初预算的168.10%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

  3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(款)年初预算为21.37万元,支出决算为31.16万元,完成年初预算的145.81%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位医疗、公务员医疗补助支出有所增加。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.73万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金支出有所增加。

  2019年度财政拨款基本支出354.91万元,其中:人员经费338.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入236.85万元,主要是城乡社区支出,较2018年度减少307.31万元,下降56.47%。主要原因是2019年度减少了政府性基金预算财政收入。

  (二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出236.85万元,较2018年度减少272.84万元,下降53.53%。

  (三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为750万元,支出决算为236.85万元,完成年初预算的31.58%。其中:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为750万元,支出决算为236.85万元,完成年初预算的31.58%。决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元,支出决算为0.90万元,完成预算的20.93%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.90万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.4万元,下降%。主要原因是新闻采访工作用燃油费支出减少。

  2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.10万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算1.10万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元。

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。

  我单位共组织对“采编设备购置项目”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金850万元。从评价情况来看,项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金850万元。从评价情况来看,严格按规定合理、有效、节约使用资金,项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  《今日儋州》采编印刷投递项目自评得分为92分,该项目按项目评价指标设定的内容逐项开展评价。

  2019年度儋州市新闻中心机关运行经费0万元(儋州市新闻中心属于事业单位)。

  2019年度儋州市新闻中心政府采购支出总额118.47万元,其中:政府采购货物支出118.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆医疗器械企业,其他用车主要是新闻采访用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费医疗器械企业、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

  附件:141001-儋州市新闻中心部门2019年度部门决算公开表格(2020.08.20上报).xls

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